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企业内训
现代审计方法在股东监督实务中的应用

来源:中国董监事培训网   编辑:admin   录入:admin   发布时间:2014/12/25 14:53:44 

课程背景:
党的十八届三中全会提出:“完善现代企业制度”和“健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构”。这是全面深化改革对现代企业和公司治理提出的新要求。
为适应这一目标的要求,需要健全科学的宏观管理体制与方法,强化审计和经济监督。在深化改革、国有企业转换经营机制和政府转变职能的情况下,特别是新的企业财务会计制度的颁布实施以后,改革企业审计办法,已是形势所需,刻不容缓。
本课程根据新颁布的企业财务会计制度,结合我国企业审计的实践,对流动资产审计、负债审计、所有者权益审计、损益审计及投资审计。同时,对企业国有资产保值、增值审计及企业内部管理制度和经济活动延伸审计等。另外,还对企业特种审计,如帐外资产审计、“小金库”审计、经营范围审计和发票审计。为此,我中心应广大企业要求特举办《现代审计方法在股东监督实务中的应用》高级研修班,以求帮助广大审计人员确立企业审计的新思路。
在现代市场经济条件下,公司治理结构完善与否决定了公司能否有序运转,公司效益和持续发展能力能否不断提高,进而关系到资本市场能否规范和有效地运行,甚至关系到资本市场的成败。公司治理结构需要有效的监督体制来保障,监督的效果既需要完善的制度约束,更需要能有效实施监督的主体的存在,而后者正是当前我国公司治理中未引起足够重视的方面。本文认为,内部审计是促进现代公司治理结构下监督效果提高的有效手段,下文简析之。
培训课程介绍
现代审计方法概论
1、市场化改革和我国企业管理制度的发展
2、监督是现代企业管理主要内容
3、审计方法的演进与现代审计技术的发展
第一部分审计和公司治理的关系
1、公司治理中股东监督制度的渊源
2、股东监督包含审计专业监督
3、监事会是股东监督的常设机构
4、审计制度对公司治理建设的作用
5、审计制度在不同治理机构中的定位
6、公司治理对独立审计和内审的分类需求
7、内审技术随公司治理规范化的发展和完善
8、公司治理视角下审计资源配置及其效率(审计、监察、纪检、巡视等大监督体系的实践)
案例:传统企业审计部门的职能定位
案例:董事会审计委员会下的内部审计
案例:兴业银行监事会领导下的内部审计
第二部分现代审计方法与股东监督
1、20世纪以来现代审计的发展和新趋势
2、现代审计方法与股东监督的技术比较
3、审计的技术方法与监事会监督方法共同性
4、监事会制度:法定职权及监督方法的讨论
5、审计依据、标准与监事会合法性监督趋同性
6、审计程序与监事会履职方法的相似性
7、审计工作底稿与监事会监督记录的相似性
8、审计目标与监事会履职监督的一致性
9、监督者评价标准:委托人目标期望值和意志、利益的维护
10、评价和导向:引领企业实现平衡、持续、稳定地发展
案例:央企绩效评价为何选择EVA?
第三部分监事会实务中审计方法的应用
1、监事会实务中审计方法的应用和思考
2、财务监督检查中的应用和案例分析
案例:白色家电帝国亏损颠覆的实例分析
实例分析: 监事查账维护股东和公司权益
3、合同监督检查中的应用和分析
案例:合同风险检查的要点是限制高管权力滥用
4、投资项目监督检查中的应用和分析
案例:项目审计计算方法应用的事前评价模式
5、资产管理监督检查中的应用和分析
案例:资产效率“四维”分析法评判资产效率
6、招投标监督检查中的应用和分析
案例:监事会监督检查招投标的标准和依据
7、内控制度监督检查中的应用和分析
案例:中航油高风险业务折戟沉沙的警示
实例分析:监事会事前监督防控法律风险实务
8、计算机辅助监督检查的应用和分析
监事会计算机技术应用的基础:“四个一”
三个应用实例:
①计算机技术辅助检查方法之一:操作日志审计法
②计算机技术辅助监督检查方法之二:突击审计法
③计算机技术辅助检查方法之三: 账外账审计法
9、监事会应用计算机技术检查财务
①异常信息“监视器”:连续、自动检查财务数据
②开发应用软件实时监控财务状态
10,计算机辅助财务效率分析的实务
①财务效率分析基础数据的选择和组合
案例:经营协调性评判模型和现金流量表测试
11、监督报告和审计报告发展趋势的思考
①审计意见的固定格式和审计报告的发展
②审计报告的未来发展:综合模型中信息报告范例
③监事会报告和审计报告的比较和发展趋同
12,监事会如何写好报告
①上市公司监事会报告解构案例:全聚德(002186)
②外派监事会以《暂行条例》为依据的监督报告结构
③我们怎样写好监事会报告?“数据+评价”
案例:写好监事会报告的日常准备和实务操作
企业内训流程:
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